365bet备用投注_365防伪查询系统_365bet官网中国官网人民检察院2022年部门预算公开
目录
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:单位2022年部门预算说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:365bet备用投注_365防伪查询系统_365bet官网中国官网人民检察院2022年部门预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
第一部分:365bet备用投注_365防伪查询系统_365bet官网中国官网人民检察院概况
一、主要职能
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全体检察人员思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)依法向365bet备用投注_365防伪查询系统_365bet官网中国官网人民代表大会及其常务委员会提出议案。
(三)贯彻执行上级人民检察院检察工作方针,落实检察工作任务,接受相关业务指导。
(四)负责应由365bet备用投注_365防伪查询系统_365bet官网中国官网人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
(五)负责应由365bet备用投注_365防伪查询系统_365bet官网中国官网人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
(六)负责应由365bet备用投注_365防伪查询系统_365bet官网中国官网人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
(七)负责应由365bet备用投注_365防伪查询系统_365bet官网中国官网人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
(八)受理向365bet备用投注_365防伪查询系统_365bet官网中国官网人民检察院的控告申诉。
(九)组织开展检察理论研究工作。
(十)负责365bet备用投注_365防伪查询系统_365bet官网中国官网人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员,制定相关人员管理办法,组织开展检察教育培训工作。
(十一)负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。
(十二)负责其他应当由365bet备用投注_365防伪查询系统_365bet官网中国官网人民检察院承办的事项。
二、机构设置情况
我院内设机构有五个部门;分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室;设四个乡镇检察室,分别为:龙茗镇检察室、向都镇检察室、进结镇检察室、派驻看守所检察室。
第二部分:365bet备用投注_365防伪查询系统_365bet官网中国官网人民检察院2022年部门预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2022年收支总预算681.39万元,同比减少78.91万元,下降11.58%。下降的原因主要是2022年转移支付经费不纳入年初部门预算、压减一般性项目支出,项目支出减少。收入包括:一般公共财政预算拨款;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、单位收入总体情况说明
2022年收入总预算681.39万元,同比减少78.91万元,下降11.58%。其中:一般公共财政预算拨款681.39万元,占收入总预算100%,同比减少78.91万元,下降11.58%。
2022年收入预算总体减少的主要原因是2022年转移支付经费不纳入年初部门预算、压减一般性项目支出,项目支出减少。
三、单位支出总体情况说明
2022年支出总预算681.39万元,基本支出预算452.77万元,占支出总预算66.45%,同比增加9.41万元,增长2.06%;项目支出预算228.61万元,占支出总预算33.55%,同比减少88.1万元,下降27.82%。单位支出预算变动的主要原因是新录用公务员4人,工资福利支出增加,基本支出增加;2022年转移支付经费不纳入年初部门预算、压减一般性项目支出,项目支出减少 。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.公共安全支出555.52万元,占支出总预算81.53%,同比减少109万元,下降16.4%。主要原因是2022年转移支付经费不纳入年初部门预算。
2.社会保障和就业支出71.53万元,占支出总预算10.5%,同比增加33.51万元,增长88.14%。主要原因一是2021年新招录公务员4人,机关养老保险等社会保障经费增加9.66万元,二是上年度未安排机关事业单位职业年金缴费支出,本年度安排23.84万元。
3.卫生健康支出27.51万元,占支出总预算4.03%,同比减少1.82万元,下降5.88%。主要原因是退休人员相关经费不纳入市级财政部门预算。
4.住房保障支出26.83万元,占支出总预算3.94%,同比减少1.69万元,下降5.93%。主要原因是主要原因是人员增减变动。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算452.77万元,占支出总预算66.45%,同比增加9.41万元,增长2.06%。其中:
工资福利支出预算350.54万元,占基本支出预算77.42%,同比增加15.89万元,增长4.75%。主要原因是我院新录用公务员4人,工资福利支出增加。
商品和服务支出预算102.24万元,占基本支出预算22.58%,同比增加1.4万元,增长1.39%。主要原因是我院新录用公务员4人,商品和服务支出增加。
对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比减少8.1万元,下降100%。主要原因是退休费未列入市级预算。
2.项目支出预算
项目支出预算228.61万元,占支出总预算33.55%,同比减少88.1万元,下降27.82%。其中:
工资福利支出预算138.61万元,占项目支出预算的60.63%,同比增加31.4万元,增长29.29%。主要原因是聘用人员人数较上年增加10余人,聘用人员工资和社保支出随之增加。
商品和服务支出预算90万元,占项目支出预算的39.37%,同比减少62.5万元,下降40.98%。主要原因是2022年转移支付经费不纳入年初部门预算。
资本性支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比减少57万元,下降100%。主要原因是2022年中央政法转移支付装备经费不纳入年初部门预算。
四、财政拨款收支总体情况说明
2022年财政拨款收支总预算681.39万元。收入来源为一般公共预算拨款681.39万元,政府性基金预算拨款0万元;支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.公共安全支出555.52万元,占支出总预算81.53%,同比减少109万元,下降16.4%。主要原因是2022年转移支付经费不纳入年初部门预算。
2.社会保障和就业支出71.53万元,占支出总预算10.5%,同比增加33.51万元,增长88.14%。主要原因一是2021年新招录公务员4人,机关养老保险等社会保障经费增加9.66万元,二是上年度未安排机关事业单位职业年金缴费支出,本年度安排23.84万元。
3.卫生健康支出27.51万元,占支出总预算4.03%,同比减少1.82万元,下降5.88%。主要原因是退休人员相关经费不纳入市级财政部门预算。
4.住房保障支出26.83万元,占支出总预算3.94%,同比减少1.69万元,下降5.93%。主要原因是人员增减变动。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算拨款支出681.39万元,其中:基本支出452.77万元,项目支出228.61万元。具体支出预算如下:
行政运行326.91万元,其中,基本支出326.91万元、项目支出0万元。主要用于工资福利支出、差旅费、办公费等其它商品和服务支出。占一般公共预算支出48%,同比减少20.9万元,下降6.01%。减少的原因是压减一般性项目支出。
一般行政管理事务228.61万元,其中,基本支出0万元、项目支出228.61万元。主要用于办案业务费支出、业务装备支出、办案经费支出、工资福利支出等。占一般公共预算支出33.55%,同比减少88.1万元,下降27.82%。减少的原因是2022年转移支付经费不纳入年初部门预算。
机关事业单位基本养老保险缴费支出47.68万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。占一般公共预算支出3.5%,同比增加9.66万元,增长25.41%。增加的原因是人员增加,机关养老支出增加。
机关事业单位职业年金缴费支出23.84万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位职业年金缴费费用。占一般公共预算支出3.5%,同比增加23.84万元,增长100%。增加的原因是上年度未安排机关事业单位职业年金缴费支出。
行政单位医疗支出14.09万元,全部是基本支出预算。主要用于根据统一规定,按一定比例缴纳的医疗保险方面的支出。占一般公共预算支出2.07%,同比减少0.88万元,下降5.88%。减少的原因是人员增减变动。
公务员医疗补助支出13.42万元,全部是基本支出预算。主要用于根据统一规定,按一定比例缴纳的医疗保险方面的支出。占一般公共预算支出2%,同比减少0.84万元,下降6%。减少的原因是人员增减变动。
住房公积金管理支出26.83万元,全部是基本支出预算。主要用于按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。占一般公共预算支出4%,同比减少1.69万元,下降6%。减少的原因是人员增减变动。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出452.77万元,占支出总预算66.45%,同比增加9.41万元,增长2.06%。增长原因是我院新录用公务员4人,工资福利支出增加,基本支出增加。其中:
人员经费350.54万元,其中:工资福利支出350.54万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
商品和服务支出102.24万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算42万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算12万元,公务用车运行维护费支出预算30万元。
(二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算42万元,与上年持平。其中:
1.2022年的出国经费不编入部门预算,由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。
2.公务接待费2022年预算12万元,与上年持平,主要用于安排接待上级院及兄弟县院有关领导来我院参加会议、重大活动等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车购置及运行费2022年预算30万元,其中,公务用车运行维护费30万元,与上年持平,主要用于机关机要文件交换、市内执行公务以及开展各项检察业务所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费0万元,与去年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2022年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行预算102.24万元,同比增加1.4万元,增长1.39%。主要用单位为保证日常运转发生的基本支出,如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。增长原因主要是有新录用人员。
(二)政府采购预算安排情况说明
我单位2022年单位预算政府采购预算
(三)国有资产占用情况说明
本单位共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2022年单位预算无预算绩效目标相关情况。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年、 按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公两费”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费、会议费和培训费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:365bet备用投注_365防伪查询系统_365bet官网中国官网人民检察院2022年部门预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)
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